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[Phpcompta-support] Re: achat matériel en intra communautaire


From: Dany De Bontridder
Subject: [Phpcompta-support] Re: achat matériel en intra communautaire
Date: Sat, 13 Oct 2007 14:39:43 +0200
User-agent: KMail/1.9.6

On Saturday 13 October 2007 13:09:20 you wrote:
> je résume, ce que tu dis
>
> Crédit 615
> Débit  44
> Crédit 4516
> Débit  4516
>
> Mais ca veut dire que le poste 4516 estmis à zéro
> Or j'ai besoin que la montant apparaisse pour que je puis le mettre en case
> [56] donc je calle encore dans l'explication
> Excuse moi mais le franc ne tombe pas
Le montant est à 0 parce qu'évidemment tu ne vas pas le payer, tu ne dois que 
le déclarer. Donc malheureusement, le rapport ne te le montrera pas, il 
faudra aller le pêcher dans la balance par compte.

..D..


>
> merci
> @+
>
> Pierre WILLOT
> -------------------------
> Self-Reliance
> Rue Haut Vent 34
> B-5070 Fosses-La-Ville
> Belgique
>
> Tel : +32 (0)71  77 36 17
> Email : address@hidden
> Web Site : www.self-reliance.be
> Skype : sr-piwi
>
> Dany De Bontridder a écrit :
> > En fait l'idée est simple : on créé une fiche spécialement (achat mat
> > intracomm) disons en 615xxxx par exemple, on créé des nouveaux poste (tva
> > intracomm) 4516 avec le taux voulu. Puis on encode l'opération, le total
> > de 615xxx  Achat intracomm    100
> > 4516     TVA A payer               21
> > 4xxxx    fournisseur                     100
> > 4516 TVA a ne payer                    21
> >
> > On ne peut pas le faire directement dans le journal d'achat pour le
> > moment. Note si c'est du matériel à amortir, remplacer 615xxxx par
> > 240xxxx
> >
> > @+,
> >
> > ..D..
> >
> > PS: pourrais tu quand tu réponds faire attention à ce que le message
> > original apparaisse: je suis obligé de retrouver ton message précédent
> > pour me rappeler de quoi on parlait
> >
> > On Saturday 13 October 2007 05:53:01 you wrote:
> >> j'essaye de comprendre pour ne pas faire de connerie
> >> j'encode ma facture achat 44 -> 612 et ce hors TVA
> >> L'imputation du 612 va m'amener à ce que la base imposable et dans la
> >> case
> >>
> >> Quelle écriture mettre en OD pour que le montant de la base apparaise en
> >> 87 Ensuite quelles écriture pour que la tva (non reprise dans l'article
> >> de la facture d'achat) soit reprise dans la case 56 et 59 ?
> >>
> >> Là je suis un peu perdu
> >> Un fois que j'aurais compris le truc c'est ok
> >>
> >> merci
> >>
> >>
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> >>
> >> Dany De Bontridder a écrit :
> >>> Il faut la passer en OD pour le moment :('
> >>> Pierre WILLOT writes:
> >>> --
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